Profil professionnel
Vue d'ensemble
Expérience
Formation
Compétences
Informations complémentaires
Langues
Certificats
Activité extra professionnelle
Chronologie
Generic
Danny Elvys NDONG ESSONO

Danny Elvys NDONG ESSONO

AUDITEUR INTERNE SENIOR (Chef de mission)
LIBREVILLE

Profil professionnel

Auditeur Interne Senior, avec plus de 10 ans d’expérience dans l’évaluation, le renforcement et l’optimisation des dispositifs de contrôle interne, de gouvernance, de gestion des risques et de conformité. En qualité de chef de mission, je coordonne et encadre des équipes pluridisciplinaires sur des missions à forte valeur ajoutée, en veillant à l’alignement des objectifs d’audit avec ceux de l’entreprise et leurs stratégies. Mon approche allie rigueur, indépendance, leadership et orientation résultats dans des environnements complexes.

Vue d'ensemble

9
9
years of professional experience
1
1
Certification

Expérience

AUDITEUR INTERNE SENIOR

AFG BANK GABON
LIBREVILLE
01.2024 - Actuel
  • Elaboration du Risk Assessment (Evaluation des Risques) et définition du planning d’Audit triennal.
  • Réalisation et supervision des missions d’assurances et de conseils (Planification, Réalisation, Restitution et Suivi des recommandations).
  • Evaluation de l’efficacité et l’efficience de la Direction de l’Audit Interne et des auditeurs via le Programme d’Assurance et d’Amélioration Qualité (PAAQ).
  • Réalisation des investigations des fraudes.
  • Participation à la rédaction du rapport de contrôle interne annuel.
  • Encadrement, développement des compétences professionnelles des collaborateurs Juniors.

AUDITEUR INTERNE SENIOR

ORABANK GABON
LIBREVILLE
03.2019 - 12.2023
  • Identification des risques potentiels et proposition de mesures correctives pour améliorer les processus de gouvernance, de gestion et des risques et de contrôle.
  • Evaluation des performances via les KPI et KRI des directions en accord avec leurs objectifs.
  • Réalisation d'audits internes dans divers départements de l'entreprise pour évaluer le dispositif de contrôle interne.
  • Évaluation du respect des politiques, procédures et réglementations internes par l'ensemble du personnel concerné.
  • Contribution à la préparation des rapports annuels d'audit interne.
  • Suivi de la mise en place des recommandations et des plans d'actions émis.
  • Collaboration avec les responsables opérationnels afin de promouvoir une culture du risque et d'excellence.
  • Participation à des projets transversaux visant à optimiser les processus internes et renforcer le contrôle interne (missions de conseil).
  • Coordination avec les auditeurs externes lors des missions d'audit annuelles pour faciliter le partage d'informations pertinentes.
  • Assistance dans la réalisation d'enquêtes spécifiques liées aux signalements de fraude ou autres irrégularités constatées.
  • Organisation de réunions périodiques avec les différentes parties prenantes pour discuter des résultats d'audit et des actions correctrices requises.
  • Comité des Fonctions des Corps de Contrôle (Risque, contrôle permanent, conformité et Audit) : Présentation des réunions, compilation, rédaction des rapports et Procès-Verbaux ;
  • Comité d’Audit : compilation, rédaction des rapports et Procès-Verbaux ;
  • Comité de Direction (CODIR) : Membre intérimaire du Directeur de l’Audit ;
  • Comité de Gestion (COGES) : Membre

Contrôleur/Auditeur interne

UBA GABON
Libreville
02.2015 - 02.2019
  • Surveillance régulière des activités de l'entreprise pour détecter toute irrégularité ou non-conformité potentielle.
  • Amélioration continue des contrôles internes de l'entreprise afin de rendre celle-ci plus performante.
  • Mise en place de systèmes de contrôle interne pour prévenir la fraude et garantir la conformité réglementaire.
  • Conception et mise en œuvre de tests permettant d'évaluer l'efficacité des mécanismes de contrôle interne existants.
  • Participation à des audits internes pour garantir l'efficacité du dispositif de contrôle interne .
  • Élaboration des rapports périodiques sur l'état du contrôle interne et les actions correctives requises.

Formation

Master 2 - Gestion des Entreprises et métiers de conseil

Institut Universitaire Des Sciences D’Organisation
Libreville

Licence - Gestion des Entreprises et des Administrations/Création d’entreprises

Institut Supérieur de Technologie
Libreville

Baccalauréat - Economique

Lycée Paul EMANE EYEGUE
Libreville

Compétences


  • Gestion des risques
  • Audit interne
  • Management
  • Analyse des risques
  • Rédaction de rapports
  • Gestion d'audits
  • Contrôle interne
  • Gestion des risques opérationnels
  • Rapport d'audit
  • Capacités d'analyse et de synthèse,
  • Capacité d'apprentissage rapide

Informations complémentaires

  • Lecture
  • Musique
  • Cinéma

Langues

Français
Langue maternelle
Anglais
Courant

Certificats

Juin 2025 : C.I.A (Certified Internal Auditors) :

  • CIA Partie 1 (validée le 28 décembre 2024),
  • CIA Parties 2 et 3 (Examens programmés pour le 21 août 2025)


Juin 2025 : CRMA (Certification in Risk Management Assurance) : En cours



Janvier 2023 : Certifié COSO (Conception, déploiement, animation et évaluation du dispositif de contrôle interne)

Activité extra professionnelle

Responsable communication de l’I.I.A Gabon (The Institute of Internal Auditors), ancienne AGACI (Association Gabonaise des Auditeurs et Contrôleurs Internes). 

Chronologie

AUDITEUR INTERNE SENIOR

AFG BANK GABON
01.2024 - Actuel

AUDITEUR INTERNE SENIOR

ORABANK GABON
03.2019 - 12.2023

Contrôleur/Auditeur interne

UBA GABON
02.2015 - 02.2019

Master 2 - Gestion des Entreprises et métiers de conseil

Institut Universitaire Des Sciences D’Organisation

Licence - Gestion des Entreprises et des Administrations/Création d’entreprises

Institut Supérieur de Technologie

Baccalauréat - Economique

Lycée Paul EMANE EYEGUE
Danny Elvys NDONG ESSONOAUDITEUR INTERNE SENIOR (Chef de mission)